商工会議所報FUKAYA6月号NO621
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SPECIAL       FEATURE特集①電気はじめました!! 電気とガスがセットでお得!! 「成長する地域経済を牽引、未来を拓く商工会議所へ」をスローガンに様々な事業を実施令和元年度深谷商工会議所決算報告材確保や就職希望者とのマッチング促進を強化することで、企業発展・地域振興に貢献いたしました。 併せて、中心市街地活性化事業では、深谷市産業祭が中山道での開催9年目を迎え、「深谷市・中心市街地の一大イベント」として認知され、新規事業として実施した「青年部によるネギロック」は多くの話題を呼び込み、商工業製品の販路開拓・販売促進の推進・商店街の活性化に大きく貢献したと自負しております。また、地域資源を活用した新・ご当地グルメ「ふかやカレーやきそば」の普及活動や深谷宿屋台村「ふっかちゃん横丁」の運営により、更なる地域発展に貢献いたしました。 令和元年度においては、「成長する地域経済を牽引、未来を拓く商工会議所へ」をスローガンに中小企業及び小規模事業者の持続的成長による総合的な発展を図るため、伴走型支援体制による事業活動を展開いたしました。特に、経済産業省より認定を受けた経営発達支援計画は5年目(最終年)を迎え、小規模事業者等の経営力向上及び持続的発展に向け、創業支援・経営革新・販売活動支援の強化を図り、総合的な伴走型小規模事業者支援を推進して参りました。 また、小規模事業者等にとって、経営課題である販路拡大・販売促進支援を強化し、深谷市内での購買力を高めるための「深谷で買い物プロジェクト」事業の一環として、「価格ポッキリクーポン」「パーティー&テイクアウトクーポン」チラシの発行や「地域資源活用促進」事業を展開し、市内への観光客等に“お店のいいもの”“お店の魅力”をしっかりと伝え、「深谷ブランドの確立・発信」に努めるとともに、企業の売上アップ・取引先増加に繋がる支援を実施しました。 本年度の重点項目でもある、人材確保支援等に積極的に取組み、人材不足に悩む中小企業等の雇用環境の改善を図るため、埼玉県の補助事業である「採用情報提供サイト」を構築・運営、若者のための埼玉北部地域合同企業説明会を実施し、埼玉北部地域・深谷市の人口増加や定住化、企業の人 その他、本年度途中に渋沢栄一翁が新紙幣肖像画に決定され、今後深谷市への来客が増加することから、深谷市との密な連携により、渋沢栄一翁顕彰事業を積極的に取組み、渋沢栄一ゆかりの6自治体・団体が連携協定を締結、「渋沢栄一ゆかりの商品マップ」の発行や渋沢栄一ロゴマーク等の利用促進、深谷市産業祭における展示スペースの設置などの事業を展開いたしました。また、地域消費の喚起による経済活発化を図るための深谷市プレミアム付商品券発行事業の実施、地域通貨実証実験として、電子プレミアム商品券等を発行し、市内店舗のPR及び販売促進に寄与いたしました。●2019(令和元)年度深谷商工会議所収支決算書 (平成31年4月1日~令和2年3月31日)収入の部科  目決算額予算額比較増減1会費50,732,200 50,880,000 △147,8002交付金87,037,263 86,580,000 457,263 1補助金81,740,263 81,280,000 460,263 2委託費収入2,900,000 3,000,000 △100,0003報奨金2,397,000 2,300,000 97,000 3事業収入56,253,763 51,999,140 4,254,623 1一般事業収入18,654,336 17,819,140 835,196 2共済事業収入(手数料)28,591,567 28,750,000 △158,4333その他事業収入9,007,860 5,430,000 3,577,860 4積立金等取崩収入600,000 1,000,000 △400,0005預り保証金積立預金取崩収入1,000,000 1,000,000 0 6預り保証金収入1,500,000 1,500,000 0 7負担金350,000 500,000 △150,0008共済事業等掛金等収入77,371,150 73,800,000 3,571,150 1保険料73,509,100 70,000,000 3,509,100 2手数料収入3,862,050 3,800,000 62,050 9企業年金契約給付金受入61,126,821 60,000,000 1,126,821 10労働保険料112,758,647 110,000,000 2,758,647 11雑収入287,454 361,580 △74,126小  計449,017,298 437,620,720 11,396,578 12繰入金60,061,754 64,594,000 △4,532,24613繰越金93,958,330 93,958,330 0 合  計603,037,382 596,173,050 6,864,332 支出の部科  目決算額予算額比較増減1事業費318,911,593 321,850,400 △2,938,8071一般事業費180,696,261 188,000,400 △7,304,1392委託事業費2,920,587 3,000,000 △79,4133共済事業費233,824 300,000 △66,1764共済事業費給付金61,551,821 60,550,000 1,001,821 5支払保険料73,509,100 70,000,000 3,509,100 2管理費103,645,391 107,444,600 △3,799,2091給与費70,052,451 70,779,000 △726,5492福利厚生費11,701,532 11,910,000 △208,4683一般管理費21,891,408 24,755,600 △2,864,1923積立金8,000,000 8,000,000 0 4その他支出2,500,000 2,500,000 0 5雑費355,888 410,000 △54,1126予備費0 91,374,050 △91,374,050小  計433,412,872 531,579,050 △98,166,1787繰入金60,061,754 64,594,000 △4,532,2468次年度繰越金109,562,756 0 109,562,756 合  計603,037,382 596,173,050 6,864,332 2

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